H-1BGreen card em andamento para este cargo
REG. 1449904
Gerente de Auditoria
Cummins Inc.
✓ VERIFICADO · 57 green cards (PERM) aprovados nos últimos 12 mesesRegistros públicos do Departamento do Trabalho dos EUA (DOL).
- Local: Columbus, IN
- Área: Finanças & Negócios
- Visto provável: H-1B
- Vaga vista pela última vez em 17/07/2026
Gerente de auditoria na Cummins Inc. em Columbus, IN; empresa com 57 aprovações de PERM nos últimos 12 meses.
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Descrição da vaga
Tradução automática do anúncio original do empregador.
Responsável pela gestão da execução de sistemas de informação, auditorias financeiras e de conformidade e avaliação de risco para avaliar a eficácia e eficiência do ambiente de controlo interno em conformidade com as normas de qualidade da auditoria. Planeje, conduza, reveja e relate auditorias de sistemas de informação usando amplo conhecimento e experiência em auditoria de infraestrutura de TI completa, incluindo aplicativos (incluindo aplicativos legados e ERPs como SAP e Oracle), bancos de dados (incluindo MS SQL, Oracle e DB2), sistemas operacionais (incluindo Windows, Mainframe, Unix, Linux), serviços de nuvem de auditoria (Azure, AWS, Google) e camada de rede. Aplicar conhecimento de conceito e experiência em auditoria DevOps para facilitar auditorias de sistemas de informação. Utilize amplo conhecimento e experiência em segurança de aplicativos, incluindo teste de penetração e gerenciamento de vulnerabilidade usando Qualys, bem como extração de dados e análise de dados usando Oracle e Structured Query Language (SQL) e Power BI. Certifique-se de que as questões de auditoria estão bem definidas e documentadas com precisão, e conduza a análise da causa raiz. Execute, reveja e audite Controles Manuais Dependentes de TI e desenvolva sistemas de relatórios para comunicar resultados de auditorias às agências de gestão e conformidade regulatória. Supervisionar os testes e documentação dos registos financeiros e de sistemas informáticos para a integridade da informação e a precisão da transacção. Preparar relatórios escritos formais para comunicar resultados de auditoria à gestão. Comunicar discrepâncias e formular recomendações para melhorar as melhorias do sistema operacional. Utilizar princípios de gestão de projetos de tecnologia da informação para estabelecer e manter o equilíbrio de escopo, programação e recursos para projetos de auditoria. Desenvolver relacionamentos com líderes de negócios para entender negócios, riscos e ambiente de controle e ser considerado um consultor de negócios confiável. Avaliar sistemas de TI, processos de TI e processos de negócios para identificar riscos e falhas de controle interno, e desenvolver planos de gerenciamento de risco para lidar com riscos identificados usando o conhecimento de sistemas de TI, processos de TI, processos de negócios e análise de risco de controle interno. Identificar questões, problemas e oportunidades para impulsionar iniciativas de melhoria contínua. Aplicar experiência com avaliações de risco de terceiros e avaliar relatórios de Controles de Sistema e Organização (SOC) para identificar áreas de risco.
As posições exigem um mestrado em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnologia, ou área relacionada e 3 anos de experiência como analista de TI ou auditor de TI, ou posição relacionada. Alternativamente, o empregador aceitará um bacharelado em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnologia, ou campo relacionado e 5 anos de experiência como analista de TI ou auditor de TI, ou posição relacionada. Experiência para incluir: Sistemas de Informação e Controlos Internos Financeiros; Normas de qualidade de auditoria; Auditoria de serviços em nuvem (Azure, AWS, Google); Conhecimento de conceito e experiência em auditoria DevOps; Língua de Consulta Estruturada e Oracle (SQL); Execução, revisão e auditoria de controles manuais dependentes de TI; Integridade da informação e precisão da transação; Princípios de gestão de projetos de tecnologia da informação; Processos de Negócios e Análise de Riscos de Controle Interno; Avaliações de risco de terceiros e avaliação de relatórios de Controles de Sistema e Organização (SOC).
Data de início da publicação: 7/16/26
Data de publicação: 7/31/26
TIPO DE PAPEL: Híbrido
Localização: Colombo, IN e vários locais inesperados em todos os EUA.
* Salário mínimo anual USD – Máximo
$103.200 - $154.800
Ver o texto original em inglês
Responsible for managing the execution of information systems, financial, and compliance audits and risk assessment to evaluate the effectiveness and efficiency of the internal control environment in compliance with audit quality standards. Plan, conduct, review, and report on information systems audits using extensive knowledge and experience in auditing full stack of IT infrastructure including applications (including legacy applications and ERPs like SAP and Oracle), databases (including MS SQL, Oracle and DB2), operating systems (including Windows, Mainframe, Unix, Linux), Auditing cloud services (Azure, AWS, Google), and Network layer. Apply knowledge of concept and experience in auditing DevOps to facilitate information systems audits. Utilize extensive knowledge and experience in application security including penetration testing and vulnerability management using Qualys as well as data extraction and data analytics using Oracle and Structured Query Language (SQL) and Power BI. Ensure that audit issues are well defined and documented accurately, and conduct root cause analysis. Execute, review, and audit IT Dependent Manual Controls, and develop reporting systems to communicate results of audits to management and regulatory compliance agencies. Oversee testing and documentation of financial and computer system records for information integrity and transaction accuracy. Prepare formal written reports to communicate audit results to management. Report discrepancies and make recommendations to improve operational system improvements. Utilize information technology project management principles to establish and maintain the balance of scope, schedule and resources for auditing projects. Develop relationships with business leaders to understand business, risks, and control environment and be considered a trusted business advisor. Evaluate IT systems, IT processes, and business processes to identify risks and internal control gaps, and develop risk management plans to address identified risks using knowledge of IT systems, IT Processes, Business Processes and Internal Control Risk Analysis. Identify issues, problems and opportunities to drive continuous improvement initiatives. Apply experience with third party risk assessments and evaluating System and Organization Controls (SOC) reports to identify areas of risk.
Positions require a Master’s degree in Computer Science, Information Systems or Technology, or related field and 3 years of experience as an IT Analyst or IT Auditor, or related position. Alternatively, the employer will accept a Bachelor’s degree in Computer Science, Information Systems or Technology, or related field and 5 years of experience as an IT Analyst or IT Auditor, or related position. Experience to include: Information Systems and Financial Internal Controls; Audit quality standards; Auditing cloud services (Azure, AWS, Google); Knowledge of concept and experience in auditing DevOps; Oracle and Structured Query Language (SQL); Execute, review, and audit IT Dependent Manual Controls; Information integrity and transaction accuracy; Information technology project management principles; Business Processes and Internal Control Risk Analysis; Third party risk assessments and evaluating System and Organization Controls (SOC) reports.
Start Date of Posting: 7/16/26
End Date of Posting: 7/31/26
ROLE TYPE: Hybrid
Location: Columbus, IN and various unanticipated locations throughout the U.S.
*Annual USD Salary Minimum – Maximum
$103,200 - $154,800
Cadastro grátis — o contato e o link oficial da vaga ficam no portal.